Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля за 2021 год.

  

 

Скачать документ

  Врио главы г.п.Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

 

А.А. Сапрыкину

 

31.01.2022г.

 

 

Пояснительная записка

к отчету  о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля за 2021 год.

 

  1. Общая численность отдела внутреннего финансового контроля составляет 2 человека, в том числе 1 человек осуществляет внутренний финансовый контроль;
  2. Бюджетные средства, затраченные на орган контроля, осуществляющего внутренний финансовый контроль, составили – 600 тыс. руб.;
  3. При проведении контрольных мероприятий независимые эксперты не привлекались и экспертиза не назначалась;
  4. В 2021году проведена одна внеплановая проверка по письму Счетной палаты Самарской области. Нарушения не установлены;
  5. Информация правоохранительным органам и органам прокуратуры не направлялась;
  6. Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля не поступали.

 

 

 

Главный специалист отдела

внутреннего финансового контроля

Администрации г.п. Смышляевка

муниципального района Волжский                                              М.В. Парамонов

 

 

Приложение
к федеральному стандарту внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля “Правила
составления отчетности о результатах
контрольной деятельности”
(форма)
О Т Ч Е Т
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 января 20 22  г.
КОДЫ
Наименование Дата 31.01.2022
органа контроля Администрация г.о. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (отдел внутреннего финансового контроля
Периодичность: годовая по ОКПО
по ОКТМО
по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код
строки
Значение
показателя
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей 010 57476
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
010/1 57476
по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)
010/2 0
Объем проверенных средств при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 010)
011 0
Выявлено нарушений при осуществлении
внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля на сумму, тыс. рублей
020 0
из них:
по средствам федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) и средствам, предоставленным
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета)
020/1
по средствам бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
(территориальных государственных
внебюджетных фондов)
020/2
Выявлено нарушений при осуществлении
контроля в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 020)
021 0
Количество проведенных ревизий и проверок
при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
030 1
в том числе:
в соответствии с планом контрольных
мероприятий
031 0
внеплановые ревизии и проверки 032 1
Количество проведенных выездных проверок
и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
040 1
в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 040)
041 0
Количество проведенных камеральных проверок
при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
050 0
в том числе при осуществлении контроля
в сфере закупок, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (из строки 050)
051
Количество проведенных обследований
при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц
060 0
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 061
внеплановые обследования 062
Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля) Парамонов М.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)